北京科技国际交流中心2025年度单位预算信息公开

信息来源:北京市科协办公室   发布时间:2025-03-06

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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

单位性质:根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委 [2021]93号),同意将北京市科学技术协会国际联络部(北京国际科技协作中心)更名为北京科技国际交流中心,仍为市科协机关所属正处级公益一类事业单位。

主要职责:承担本市科协系统民间国际科技交流与合作等工作。

(二)机构设置情况

本单位内设综合办公室、国际交流部、人才发展部三个部门。

(三)人员编制及实有情况

北京科技国际交流中心事业编制16人,实有人数14人;离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1464.40万元,比2024年年初预算数1363.92万元增加100.48万元,增长7.37%。主要原因是增加国际传播能力建设经费。

(一)本年财政拨款收入1309.80万元

1.一般公共预算拨款收入1309.80万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入0.4万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0.4万元。

(三)上年结转结余154.20万元

10.上年结转结余154.20万元。

图1:收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1464.4万元,比2024年年初预算数1,363.92万元增加100.48万元,增长7.37%。主要原因是增加国际传播能力建设经费。

(一)基本支出。基本支出预算569.59万元,占总支出预算38.9%,比2024年年初预算数525.65万元增加43.94万元,增长8.36%。

(二)项目支出。项目支出预算894.81万元,比2024年年初预算数838.27万元增加56.54万元,增长6.74%。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京科技国际交流中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。 

(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算72.83万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数72.83万元,与2024年预算数72.83万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元,与2024年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,与2024年预算数0万元持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2025年北京科技国际交流中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(二)政府购买服务预算说明

2025年北京科技国际交流中心政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费说明

本单位不在2025年机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年,北京科技国际交流中心填报绩效目标的预算项目2个,占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算894.81万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2024年底,北京科技国际交流中心无车辆;无单位价值50万元以上的设备。2025年预算安排中,无购置单位价值50万元以上的设备。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件:北京科技国际交流中心2025年度单位预算报表.xlsx